Alto contraste
Control

Informe pormenorizado

Seguimiento Plan Anticorrupción

En este sitio podrá encontrar el seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del Canal Regional de Televisión TEVEANDINA SAS. - Canal Trece.

Seguimiento PAAC Agosto 2022
Seguimiento PAAC Abril 2022
Seguimiento PAAC Diciembre 2021
Seguimiento PAAC Agosto 2021
Seguimiento PAAC Abril 2021
Matriz de Seguimiento PAAC Diciembre 2020
Seguimiento PAAC Diciembre 2020
Matriz de Seguimiento PAAC Agosto 2020
Seguimiento PAAC Agosto 2020
Matriz de Seguimiento PAAC Abril 2020
Seguimiento PAAC Abril 2020
Seguimiento PAAC Diciembre 2019
Seguimiento PAAC Agosto 2019
Seguimiento PAAC Abril 2019
Seguimiento PAAC Diciembre 2018
Seguimiento PAAC Agosto 2018
Seguimiento PAAC Abril 2018
Seguimiento PAAC Diciembre 2017
Seguimiento PAAC Agosto 2017
Seguimiento PAAC Abril 2017
Seguimiento PAAC Diciembre 2016
Seguimiento PAAC Agosto 2016
Seguimiento PAAC Mayo 2016
Seguimiento PAAC Diciembre 2015
Seguimiento PAAC Agosto 2015
Seguimiento PAAC Abril 2015
Seguimiento PAAC Enero 2015
Seguimiento PAAC Diciembre 2014
Seguimiento PAAC Agosto 2014
Seguimiento PAAC Abril 2014
Seguimiento PAAC Enero 2014
Seguimiento PAAC Diciembre 2013
Seguimiento PAAC Agosto 2013
Seguimiento PAAC Abril 2013

Informe Pormenorizado

Los presentes informes se hacen en cumplimiento del artículo No. 9 de la Ley 1474 de 2011, el cual tiene como finalidad mostrar el estado del Sistema de Control Interno de Teveandina SAS. Canal Trece.

Informe Pormenorizado a Diciembre de 2019
Informe Pormenorizado a Octubre de 2019
Informe Pormenorizado a Junio de 2019
Informe Pormenorizado a Febrero de 2019
Informe Pormenorizado a Noviembre de 2018
Informe Pormenorizado a Junio de 2018
Informe Pormenorizado a Noviembre 2017 - febrero 2018
Informe Pormenorizado a Octubre 2017
Informe Pormenorizado a Junio 2017
Informe Pormenorizado a Febrero 2017
Informe Pormenorizado a Septiembre 2016
Informe Pormenorizado a Mayo 2016
Informe Pormenorizado a Enero 2016
Informe Pormenorizado a Septiembre 2015
Informe Pormenorizado a Mayo 2015
Informe pormenorizado a Enero 2015
Informe Pormenorizado a Septiembre 2014
Informe Pormenorizado a Mayo 2014
Informe Pormenorizado a Enero 2014
Informe Pormenorizado a Septiembre 2013
Informe Pormenorizado a Mayo 2013
Informe Pormenorizado a Enero 2013

Evaluación Sistema de Control Interno

Evaluación Sistema de Control Interno - Segundo Semestre 2022

Evaluación Sistema de Control Interno - Primer Semestre 2022
Evaluación Sistema de Control Interno - Segundo Semestre 2021
Evaluación Sistema de Control Interno - Primer Semestre 2021
Evaluación Sistema de Control Interno - Segundo Semestre 2020
Evaluación Sistema de Control Interno - Primer Semestre 2020

Informe de Control Interno Contable

En cumplimiento de los articulos 209 y 269 de la Constitución Politica, que determian la obligatoriedad de las entidades y organismos del sector público para diseñar y aplicar metodos y procedimientos de Control Interno, así mismo el artículo 3 de la ley 87 de 1933 establece que el Sistema de Control Interno forma parte integrante de los sistemas contables, financieros, de planeación información y operaciones de la respectiva entidad. 

Certificado Informe Control Interno Contable 2021
Informe Control Interno Contable 2021
Certificado Informe Control Interno Contable 2020
Informe Control Interno Contable 2020
Informe Control Interno Contable 2019
Informe Control Interno Contable 2018
Informe Control Interno Contable 2017
Informe Control Interno Contable 2016
Informe Control Interno Contable 2015
Informe Control Interno Contable 2014
Informe Control Interno Contable 2013
Informe Control Interno Contable 2012
Informe Control Interno Contable 2011

Informe Mecanismos de Atención

De conformidad con el articulo 76 de la Ley 1474 de 2011 - Oficina de Quejas, Sugerencias y Reclamos, en el que se establece "La oficina de control interno debera vigilar que la atención se preste de acuerdo con las normas legales vigentes y rendirá a la administración de la entidad un informe semestral sobre el particular" y segun lo establecido en el "Programa Anual de Auditorias del Periodo en curso"   

El obejtivo es verificar que las respuestas a las PQRSD allegadas a la entidad por los diferentes canales, hubiesen sido respondidas completamente y de fondo según lo establecido en la Ley 1755 de 2015, "Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un titulo del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo"

Informe PQRSDF Julio - Diciembre 2022

Informe PQRSDF Enero - Junio 2022
Informe PQRSDF Julio - Diciembre 2021
Informe PQRSDF Enero - Junio 2021
Informe PQRSDF Julio - Diciembre 2020
Informe PQRSDF Enero - Junio 2020
Informe PQRSDF Julio - Diciembre 2019
Informe PQRSDF Enero - Junio 2019
Informe PQRSD Julio - Diciembre 2018
Informe PQRSD Enero - Junio 2018
Informe PQRSD Julio - Diciembre 2017
Informe PQRSD Enero- Junio 2017
Informe PQRSD Julio - Diciembre 2016
Informe PQRSD Enero - Junio 2016
Informe PQRSD Julio - Diciembre 2015
Informe PQRSD Enero - Junio 2015
Informe PQRSD Julio - Diciembre 2014
Informe PQRSD Enero - Junio 2014
Informe PQRSD Julio - Diciembre 2013
Informe PQRSD Enero - Junio 2013