Informe pormenorizado
Los presentes informes se hacen en cumplimiento del artículo No. 14 del decreto 2106 de 2019, el cual tiene como finalidad mostrar el estado del Sistema de Control Interno de Teveandina SAS. - Canal Trece.
Evaluación Sistema de Control Interno
- Evaluación Sistema de Control Interno - Primer Semestre 2026
- Evaluación Sistema de Control Interno - Segundo Semestre 2025
- Evaluación Sistema de Control Interno - Primer Semestre 2025
- Evaluación Sistema de Control Interno - Segundo Semestre 2024
- Evaluación Sistema de Control Interno - Primer Semestre 2024
- Evaluación Sistema de Control Interno - Segundo Semestre 2023
- Evaluación Sistema de Control Interno - Primer Semestre 2023
- Evaluación Sistema de Control Interno - Segundo Semestre 2022
- Evaluación Sistema de Control Interno - Primer Semestre 2022
- Evaluación Sistema de Control Interno - Segundo Semestre 2021
- Evaluación Sistema de Control Interno - Primer Semestre 2021
- Evaluación Sistema de Control Interno - Segundo Semestre 2020
- Evaluación Sistema de Control Interno - Primer Semestre 2020
Informe Pormenorizado
- Informe Pormenorizado a Diciembre de 2019
- Informe Pormenorizado a Octubre de 2019
- Informe Pormenorizado a Junio de 2019
- Informe Pormenorizado a Febrero de 2019
- Informe Pormenorizado a Noviembre de 2018
- Informe Pormenorizado a Junio de 2018
- Informe Pormenorizado a Noviembre 2017 - febrero 2018
- Informe Pormenorizado a Octubre 2017
- Informe Pormenorizado a Junio 2017
- Informe Pormenorizado a Febrero 2017
- Informe Pormenorizado a Septiembre 2016
- Informe Pormenorizado a Mayo 2016
- Informe Pormenorizado a Enero 2016
- Informe Pormenorizado a Septiembre 2015
- Informe Pormenorizado a Mayo 2015
- Informe pormenorizado a Enero 2015
- Informe Pormenorizado a Septiembre 2014
- Informe Pormenorizado a Mayo 2014
- Informe Pormenorizado a Enero 2014
- Informe Pormenorizado a Septiembre 2013
- Informe Pormenorizado a Mayo 2013
- Informe Pormenorizado a Enero 2013
Informe de Control Interno Contable
En cumplimiento de los articulos 209 y 269 de la Constitución Politica, que determian la obligatoriedad de las entidades y organismos del sector público para diseñar y aplicar metodos y procedimientos de Control Interno, así mismo el artículo 3 de la ley 87 de 1933 establece que el Sistema de Control Interno forma parte integrante de los sistemas contables, financieros, de planeación información y operaciones de la respectiva entidad.
- Certificado Informe Control Interno Contable 2021
- Informe Control Interno Contable 2021
- Certificado Informe Control Interno Contable 2020
- Informe Control Interno Contable 2020
- Informe Control Interno Contable 2019
- Informe Control Interno Contable 2018
- Informe Control Interno Contable 2017
- Informe Control Interno Contable 2016
- Informe Control Interno Contable 2015
- Informe Control Interno Contable 2014
- Informe Control Interno Contable 2013
- Informe Control Interno Contable 2012
- Informe Control Interno Contable 2011